
出口退稅認(rèn)證發(fā)票申報增值稅填到哪里,主表要填嗎
答: 同學(xué),你好 出口退稅認(rèn)證發(fā)票填寫在附表2第26欄
出口退稅認(rèn)證發(fā)票申報增值稅填到哪里,主表要填嗎
答: 出口退稅認(rèn)證發(fā)票填寫在附表2第26欄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)出口退稅,增值稅申報表需要填嗎?需要填哪里?
答: 外貿(mào)出口退稅時,需要填寫增值稅申報表。具體填寫位置如下: 在正常的增值稅納稅申報表上,應(yīng)將出口貨物的收入填寫在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)。 對于出口貨物的進項稅,暫時不填。但在子表中,需要填寫出口貨物的進項稅。

