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老師好,我們是餐飲公司,為什么沒有要做一筆暫估,暫估分錄是 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款,這是暫估原材料還是?為啥要暫估呢?謝謝
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2018-10-18
上月有一批原材料金額比較小,供應(yīng)商也說不開發(fā)票了,就做了無票憑證。借:材料采購 貸:應(yīng)付賬款,借:原材料 貸:暫估 月末結(jié)算后紅字,借:原材料(紅),貸:暫估(紅) ,藍(lán)字借:原材料 貸:材料采購,請問這月發(fā)票來了我該怎么調(diào)整?
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2017-11-23
鄒老師,您好,其他老師不要答哦 付款了 借應(yīng)付賬款 暫估 貸銀行存款 次月,貨來了 借原材料貸應(yīng)付賬款 暫估 借研發(fā)支出 貸原材料 附件:入庫單據(jù),領(lǐng)料單 票來了 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估 負(fù)數(shù) 借研發(fā)支出 負(fù)數(shù) 貸原材料 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 借 研發(fā)支出 貸 原材料 這樣的分錄對嗎
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2019-07-05
暫估了10000只原材料不含稅12000,票來了5000只原材料 不含稅6000.00, 能沖10000只產(chǎn)品中的5000只產(chǎn)品嗎?借: 原材料-6000.00?
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2019-01-07
餐飲公司 原材料暫估入庫時(shí) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 這樣做對嗎?
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2019-01-14
發(fā)票暫估后次月收到的發(fā)票上有暫估的也有本月送的原材料,這個(gè)要把暫估的分開做沖紅原材料入庫和沖紅成本嗎?
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2020-01-10
我這邊原材料都是先到,先到我直接暫估,借原材料貸暫估,那這張?jiān)牧习l(fā)票來了我怎么做分錄???發(fā)票一般都跨月才能收到,收到我是把原來那筆分錄沖掉,我再借原材料,借進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付-X?
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2022-12-23
公司購買的原材料發(fā)票還沒有開回來,暫估的材料分錄怎么做?發(fā)票開回來后以前暫估的材料怎么沖暫估,分錄怎么做?
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2017-07-20
這月暫估原材料,同時(shí)這批原材料也出庫了,這月與下月怎么做分錄呢
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2017-07-07
老師我想請問下,材料暫估入庫,我可以直接做:借:原材料-暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款--暫估入庫款 ,然后等到材料都回來了,我就直接把這筆沖銷就好,還是說我必須做,借:原材料---鋁板 (或者別的什么什么材料) 貸:應(yīng)付賬款--暫估入庫
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2022-04-14
老師暫估原材料是按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)暫估?
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2020-03-25
老師,之前暫估一筆材料費(fèi),暫估時(shí)借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收到材料費(fèi)發(fā)票,入賬時(shí)怎么做分錄?
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2020-09-16
去年的分錄是: 借:原材料100000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款100000 工程施工 合同成本-材料費(fèi)100000 貸:原材料100000 借:主營業(yè)務(wù)成本100000 貸:工程施工 合同成本-材料費(fèi)100000那今年發(fā)票回來: 借:原材料 -100000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-100000 借:原材料100000 貸:應(yīng)付賬款-某公司100000?
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2017-03-14
我現(xiàn)在整理17年暫估的材料發(fā)現(xiàn)有一種材料暫估了1萬多 估計(jì)以后也不會(huì)取得發(fā)票 而且我發(fā)現(xiàn)賬上有一款類似的這種材料一直沒有零用 我想18年調(diào)整一下 不領(lǐng)用我暫估的那種材料 領(lǐng)用賬上有的 可以嗎 借原材料-A貸原材料B
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2018-04-11
老師,外賬中,原材料做暫估的原因有哪些呢
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2020-02-23
老師上個(gè)月我們暫估了原材料,單價(jià)暫估少了,分錄 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100 借:生產(chǎn)成本 100 貸:原材料100 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:生產(chǎn)成本100,這個(gè)月收到原料發(fā)票,發(fā)票不含稅單價(jià)是120,單價(jià)暫估低了,這個(gè)月怎么調(diào)
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2020-11-10
原材料沖暫估和暫估后的單價(jià)是怎么核算的呢
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2019-11-20
請問防水工程外購原材料,沒有付款,沒有收到發(fā)票,如何暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝!
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2022-10-23
我一月份的時(shí)候暫估入帳了一筆原材料,借:原材料 貸:應(yīng)付帳款-暫估入帳。2月份發(fā)票到了,我又做了借:原材料,貸:應(yīng)付帳款。沒有把暫估的沖銷,如果調(diào)整的話要怎么調(diào),當(dāng)時(shí)暫估跟發(fā)票到了入帳的時(shí)候,材料都是入多少出多少的?
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2017-10-13
上個(gè)月暫估的原材料金額估價(jià)估多了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月要如何調(diào)整賬套,我的原材料庫存金額是否還需要調(diào)整呢
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2018-08-09
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