你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報關(guān)費(fèi)用,這個費(fèi) 問
那個計入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

上月有一批原材料金額比較小,供應(yīng)商也說不開發(fā)票了,就做了無票憑證。借:材料采購 貸:應(yīng)付賬款,借:原材料 貸:暫估 月末結(jié)算后紅字,借:原材料(紅),貸:暫估(紅) ,藍(lán)字借:原材料 貸:材料采購,請問這月發(fā)票來了我該怎么調(diào)整?
答: 您好,發(fā)票來了,借;應(yīng)付賬款,貸;應(yīng)付賬款?;蛘呓瑁涸牧希J;原材料。
小規(guī)模一般納人,購入原材料,供應(yīng)商不提供發(fā)票,分錄借原材料,貸應(yīng)付賬款,對嗎?
答: 你好,沒有發(fā)票,一般不能入賬,入賬了,也不能稅前列支!要作納稅調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩問下,我們有采購材料,款已付,貨已到,但是對方的發(fā)票不會來了,貨到時,我們已做了暫估入庫,借:原材料,貸:應(yīng)付帳款暫估,但現(xiàn)在對方?jīng)]有業(yè)務(wù)了,發(fā)票也不會來了,但我們的款已付了,這個應(yīng)付帳款-供應(yīng)商的借方余額如何沖平呀
答: 你沖回暫估,按實際做借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商


朱海波 追問
2017-11-23 22:13
王雁鳴老師 解答
2017-11-23 22:14