
鄒老師,您好,其他老師不要答哦付款了借應付賬款 暫估 貸銀行存款次月,貨來了 借原材料貸應付賬款 暫估 借研發(fā)支出 貸原材料 附件:入庫單據(jù),領(lǐng)料單票來了借原材料負數(shù) 貸應付賬款 暫估 負數(shù) 借研發(fā)支出 負數(shù) 貸原材料 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票 借 原材料 應交稅費 貸 應付賬款 借 研發(fā)支出 貸 原材料 這樣的分錄對嗎
答: 你好 付款,借;預付賬款,貸;銀行存款 次月,貨來了 借原材料,貸應付賬款 暫估 領(lǐng)用,借研發(fā)支出, 貸原材料 發(fā)票來了,沖銷暫估,借;應付賬款 暫估 ,貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬,借;原材料 應交稅費 貸 ;預付賬款
之前借研發(fā)支出,應交稅費,貸銀行存款 預付賬款 。現(xiàn)在我要沖銷可以借研發(fā)支出紅字,應交稅費紅字,借銀行存款藍字 預付賬款藍字嗎?
答: 你好,這個分錄可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
金老師,繼續(xù)上個問題有些供應商是,但有些供應商不是,對于不是的,會計分錄這么做有問題嗎?或者是該怎么做更好?付款了借應付賬款 暫估 貸銀行存款次月,貨來了 借原材料貸應付賬款 暫估 借研發(fā)支出 貸原材料 附件:入庫單據(jù),領(lǐng)料單票來了借原材料負數(shù) 貸應付賬款 暫估 負數(shù) 借研發(fā)支出 負數(shù) 貸原材料 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票 借 原材料 應交稅費 貸 應付賬款 借 研發(fā)支出 貸 原材料
答: 可以的,這樣做就行


ZB 追問
2019-07-05 15:15
鄒老師 解答
2019-07-05 15:19
ZB 追問
2019-07-05 15:32
鄒老師 解答
2019-07-05 15:37