国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-20 10:30

暫估材料入庫 
借:原材料 
貸:應付賬款——XX公司 
發(fā)票回來后,再沖銷原來的暫估材料入庫,按正確的金額入賬

孜孜不倦 追問

2017-07-20 10:33

發(fā)票回來后,怎么沖暫估的?分錄怎么做?

李愛文老師 解答

2017-07-20 10:34

發(fā)票來了 
沖銷原來的暫估憑證 
借:原材料   負數(shù) 
貸:應付賬款——XX公司   負數(shù) 
按正確的發(fā)票入賬 
借:原材料 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:應付賬款——XX公司

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021-11-29 11:29:30
你好,同學。 不需要,你只需要沖暫估的部分,然后按你那票部分入庫就可以的,領用這些不處理。
2020-01-31 13:21:26
借原材料貸銀存
2019-02-25 15:08:56
暫估材料入庫 借:原材料 貸:應付賬款——XX公司 發(fā)票回來后,再沖銷原來的暫估材料入庫,按正確的金額入賬
2017-07-20 10:30:13
你好, 未收到發(fā)票商品暫估先入庫會計分錄 首先,購進了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫. 借 原材料 貸 應付賬款-暫估應付賬款 銷售的時候,確認銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務處理是: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 原材料 后就是,當收到發(fā)票的時候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認購貨應承擔的稅金,賬務處理是: 借 應付賬款-暫估應付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務處理是: 借 原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸 銀行存款
2020-08-02 19:39:06
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...