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老師你好,請問免抵退銷售額和應(yīng)退稅額在增值稅申報(bào)表中要填寫嗎?
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2020-02-27
免抵退稅申報(bào)表中和增值稅申報(bào)表中的同一個(gè)月份的數(shù)字怎么不一樣的
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2017-04-20
老師請問申報(bào)出口退稅的時(shí)候,進(jìn)行第三部申報(bào)匯總表,提示與增值稅申報(bào)表有差額,數(shù)額還蠻大,這是怎么回事,我又該怎么處理呢?
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2020-05-05
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷,有一張報(bào)關(guān)單視同內(nèi)銷處理了,在增值稅申報(bào)表中怎么填寫交稅
1/1780
2020-01-03
老師好,生成免抵退稅申報(bào)匯總報(bào)表時(shí),與增值稅申報(bào)表差這個(gè)數(shù)可以改嗎
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2020-02-23
外貿(mào)企業(yè)的,我是購貨方,我10月份的時(shí)候?qū)⑦@些購進(jìn)發(fā)票作了退稅勾選,然后進(jìn)行增值稅申報(bào)表申報(bào),后來11月份在填寫退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)品名與報(bào)關(guān)單不一致,然后我就開了【未抵扣的紅字信息表】給銷售方,請問我在12月份填寫申報(bào)表的時(shí)候如何填寫?
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2023-01-13
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報(bào)表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎?怎么退稅呢?
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2022-02-18
老師,現(xiàn)在增值稅的稅率是多少?
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2020-03-31
比如12月的免抵退申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表中的免抵退銷售額為什么會不一至的?
1/3589
2019-03-28
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開銷項(xiàng)專票,借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實(shí)際支付稅費(fèi)時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:銀行存款,對嗎?
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2019-10-08
請問,增值稅申報(bào)表中即征即退表,在那一項(xiàng)可以看出應(yīng)該退稅的金額,謝謝
5/1902
2021-02-21
?退稅發(fā)票4月份勾選退稅后,增值稅申報(bào)表怎么填寫 上月勾選退稅了,在附表2里應(yīng)該怎么填寫
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2022-05-05
增值稅申報(bào)表 期初期末未繳稅額為負(fù)數(shù),但這筆款已收到稅務(wù)局退稅, 增值稅申報(bào)表24行怎么消除為0呀?
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2022-05-24
生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報(bào)需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個(gè)月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報(bào),把進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,本月我申報(bào)另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)0+最近一期稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報(bào)表附表二18欄合計(jì)數(shù)24734.51,不一致”,這個(gè)數(shù)字就是上期申報(bào)免稅業(yè)務(wù)時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-10-17
這個(gè)月有開票軟件抵減增值稅的這個(gè)金額應(yīng)該填到出口退稅的增值稅申報(bào)表的哪里呢????
1/829
2017-08-01
本季度的開票收入我填0 本期應(yīng)退稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表申報(bào)不了 咋辦
1/980
2019-01-09
老師,即征即退增值稅申報(bào)表怎么填,附表1和附表2,還有主表
1/4456
2020-08-04
老師增值稅申報(bào)表 期初期末未繳稅額為負(fù)數(shù),但這筆款已收到稅務(wù)局退稅, 增值稅申報(bào)表24行怎么消除為0呀?
1/550
2022-05-24
請問上個(gè)季度銷售額是114萬,正常交稅了,這個(gè)季度開票了64萬,不是都免稅了嗎不用交稅但是紅沖了一個(gè)發(fā)票—228,這樣就形成了要退稅6塊多,但是他紅沖的這個(gè)收入算在了第一季度收入,沒有沖減第二季度收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做紅沖的這個(gè)賬?增值稅申報(bào)表上第一季度和第二季度的收入都是分別列示的
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2022-07-07
老師: 您好! 公司申請了重點(diǎn)人群的退稅,這個(gè)退稅是符合條件的重點(diǎn)人群計(jì)算出來的金額,可以退之前交過的增值稅,當(dāng)時(shí)更改了曾經(jīng)申報(bào)繳納的增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在收到這個(gè)退稅應(yīng)該怎么做賬呢?更改之前的申報(bào)表又怎么做賬呢?
3/820
2023-12-07