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英子zy
于2017-04-20 16:26 發(fā)布 ??2084次瀏覽
洪老師
職稱: 助理會計師
2017-04-23 16:38
增值稅申報表的數(shù)是當月你開票的數(shù)據(jù),而免抵退稅申報表的數(shù)據(jù)是你出口,數(shù)據(jù)已經(jīng)上傳到海關跟稅局,當期申報的數(shù)據(jù),一般你出口,開完發(fā)票,海關稅局那邊還沒有數(shù)據(jù),免抵退系統(tǒng)還不能申報,要等到下期或者下下期才能申報,所以數(shù)據(jù)不一樣
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一般納稅人進出口免抵退,是先申報增值稅主表還是先申報免抵退申報
答: 同學你好 這個是主表
當月出口的貨物,是先申報增值稅申報表,還是先申報免抵退稅申報表?
答: 生產企業(yè)在每月申報出口退稅前需要先進行納稅申報,然后根據(jù)增值稅納稅申報表辦理出口退稅申報。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
你好,老師!我想問一下:1.在增值稅申報中,金稅盤的服務費是可以全額抵扣增值稅的對嗎?2.申報時是不是需要填寫“增值稅減免稅申報明細表”,另外還需要在表一“增值稅納稅申報表”主表15欄“免、抵、退應退稅額”中填寫數(shù)據(jù)?
討論
你好我已在增值稅申報表免抵退欄里填寫了,因不符合要求,要改為免稅處理,增值稅申報表應怎么填
你好,老師,外貿出口退稅企業(yè)增值稅申報的申報表需要填寫增值稅減免稅明細申報表嗎?
出口退稅,電子稅務局申報增值稅時,表21增值稅減免稅申報明細表,還需要填
免抵退的增值稅納稅申報表在哪里打印?
洪老師 | 官方答疑老師
職稱:助理會計師
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