管理費(fèi)用先付錢后取得票據(jù)報(bào)銷分錄怎么做?
答:如果先付款后收到發(fā)票比較多的話,你可以通過預(yù)付帳款進(jìn)行核算。
借:預(yù)付帳款(或應(yīng)付帳款)
貸:銀行存款
發(fā)到發(fā)票后:
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付帳款(或應(yīng)付帳款)
銀行存款(如果需要補(bǔ)付差額的話)

沖銷管理費(fèi)用如何做分錄?
沖銷本年發(fā)生的管理費(fèi)用應(yīng)做“管理費(fèi)用”的借方紅字,沖減當(dāng)期損益。
規(guī)范的做法是:
借:管理費(fèi)用--上繳管理費(fèi)
貸:現(xiàn)金或銀行存款
管理費(fèi)用先付錢后取得票據(jù)報(bào)銷分錄怎么做?具體的分錄可能會(huì)存在爭議,畢竟還是要根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)發(fā)生來做賬務(wù)的處理。大家不妨將你們遇到的問題來與我們會(huì)計(jì)學(xué)堂分享,屆時(shí)我們一起來解決這個(gè)問題!










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