旅游業(yè)一般納稅人差額征稅怎樣做賬?

2018-07-03 13:50 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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營(yíng)改增之后,規(guī)定旅游服務(wù)業(yè),試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇差額征稅辦法。那么問(wèn)題就來(lái)了,旅游業(yè)一般納稅人差額征稅怎樣做賬?小編這就來(lái)給你們解答這個(gè)問(wèn)題!

旅游業(yè)一般納稅人差額征稅怎樣做賬?

答:根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)處理規(guī)定>的通知》(財(cái)會(huì)〔2012〕13號(hào))規(guī)定:

對(duì)于允許從銷售額中扣除相關(guān)費(fèi)用的,應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額”專欄,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額;

企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額)”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。

旅游業(yè)一般納稅人差額征稅怎樣做賬?

小規(guī)模納稅人差額征稅的會(huì)計(jì)怎么處理?

差額征稅的計(jì)稅額=(總金額-分包或分給他人的金額)/(1+3%)

普通征稅=含稅收入/(1+3%)

借:應(yīng)收賬款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

旅游業(yè)一般納稅人差額征稅怎樣做賬?會(huì)計(jì)學(xué)堂資訊類欄目有相關(guān)的例題可以幫助到各位解答,歡迎各位咨詢閱讀,有任何的疑問(wèn)都可以來(lái)找我們的答疑老師商量提問(wèn)!

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