增值稅月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2023-11-28 09:39 來源:網(wǎng)友分享
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增值稅月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?通常來說,應(yīng)交增值稅不管是小規(guī)模納稅人企業(yè)還是一般納稅人企業(yè)都是需要在規(guī)定時期內(nèi)繳納的,而在會計處理上,針對企業(yè)應(yīng)交增值稅處理,一般可以按照結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額以及結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅等方面進行處理的,涉及到的會計分錄小編老師已經(jīng)整理好給你們,對此內(nèi)容有興趣的學(xué)員們,不妨來這里學(xué)習(xí),對你們肯定有所啟發(fā)的.

增值稅月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)過程如下:

1. 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

4. 實際交納時

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸:銀行存款

增值稅月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

應(yīng)交增值稅和未交增值稅有什么不同?

1.應(yīng)交增值稅一般指,小規(guī)模納稅人和一般納稅人銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)等活動,產(chǎn)生的本期應(yīng)該繳納的增值稅稅額.該項金額依據(jù)銷項稅額減去進項稅額的差額計算.

應(yīng)該注意:如果一般納稅人的進項大于銷項,導(dǎo)致應(yīng)交為負(fù)數(shù),則在填制相關(guān)報表時,應(yīng)繳稅額填0,而不是填負(fù)數(shù).

2.未交增值稅是應(yīng)交稅金的另一個明細(xì)科目,該科目用來核算企業(yè)應(yīng)該繳納而未繳納的稅額.平時的核算中,該科目沒有金額,只是期末結(jié)賬時,從"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"期末余額轉(zhuǎn)入.

增值稅月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?綜合以上內(nèi)容所述,其實大家應(yīng)該知道應(yīng)交增值稅不僅僅需要在本期內(nèi)完成納稅工作,還需要在會計期末對其應(yīng)交增值稅進行結(jié)轉(zhuǎn)處理的,比如說結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額是可以將其計入應(yīng)交增值稅的進項稅額,同理銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候做相反的會計分錄處理記錄.如果大家對此上文提及到的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅會計分錄有什么疑問,那么不妨來本網(wǎng)站上進行搜索,這里有很多會計知識可以幫到你們的.

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