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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-06-01 16:09

上年的應交稅費留抵金額嗎?具體的是什么稅呢?為什么要沖銷呢

杜若 追問

2018-06-01 16:10

未交增值稅

杜若 追問

2018-06-01 16:10

新建賬,所以沖減

江老師 解答

2018-06-01 16:11

未交增值稅是繳稅處理。如果是借方就是屬于留抵稅額,不能隨意沖掉,不然與你們的稅務申報表就不一致了

杜若 追問

2018-06-01 16:12

現(xiàn)在借貸不平,需要沖減到管理費用

杜若 追問

2018-06-01 16:12

怎么做賬

杜若 追問

2018-06-01 16:13

借貸方是哪個

江老師 解答

2018-06-01 16:16

借貸不平,也不能隨意沖這個科目。

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相關問題討論
上年的應交稅費留抵金額嗎?具體的是什么稅呢?為什么要沖銷呢
2018-06-01 16:09:38
利潤表的是正確的嗎 建議不要修改了 你修改了上個月的差異還在
2021-07-18 12:01:43
直接賬面上做平即可。賬款多了就減,賬面少了就加。
2022-01-25 17:35:24
一、購買時: 借:管理費用280 貸:銀行存款280 二、抵扣進項稅時 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用 三、應該是在一月份減免時,做第二筆分錄。 四、結平減免稅 1、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)280 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅額)280 2、借:應交稅費——未交增值稅280 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)280
2020-03-15 18:15:26
你好,借其他應付款3000,貸以前年度損益調整3000,借以前年度損益調整3000,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅,
2019-09-17 16:32:33
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