
沖減上年余留應交稅費余額到管理費用如何做賬
答: 上年的應交稅費留抵金額嗎?具體的是什么稅呢?為什么要沖銷呢
上月沖減管理費用記在了貸方,借應交增值稅貸管理費用,導致科目余額表與報表有差額,本月如何做分錄調賬
答: 利潤表的是正確的嗎 建議不要修改了 你修改了上個月的差異還在
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我12月份購買稅盤已做分錄借管理費用280貸銀行存款280,借應交稅費~減免稅額280,貸管理費用,導致應交稅費減免稅額借方余額-280,一月份交稅款時已享受減免,怎么沖平這個余額?
答: 一、購買時: 借:管理費用280 貸:銀行存款280 二、抵扣進項稅時 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用 三、應該是在一月份減免時,做第二筆分錄。 四、結平減免稅 1、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)280 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅額)280 2、借:應交稅費——未交增值稅280 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)280
#提問#航天公司的稅控發(fā)票系統(tǒng)維護費280元可以減免,分錄是借應交稅費~應交增值稅~減免稅款貨管理費用~維護費嗎?如果這樣做分錄賬上每年借方都有余額?如何平賬
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2017年賬上應交稅費-應交城市維護建設稅有余額未結清(貸方余額159.15),應該是往期賬務處理問題,現(xiàn)在我該如何做分錄才能沖平?




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杜若 追問
2018-06-01 16:10
杜若 追問
2018-06-01 16:10
江老師 解答
2018-06-01 16:11
杜若 追問
2018-06-01 16:12
杜若 追問
2018-06-01 16:12
杜若 追問
2018-06-01 16:13
江老師 解答
2018-06-01 16:16