老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調增嗎 答

老師您好!這個是之前會計做的成本轉換,我不清楚他是怎么做的,后期的帳由我接手,請老師講解一下這個成本轉換是如何做的,謝謝老師
答: 你好,正常的賬務處理流程 第一步:先把完工產(chǎn)品的成本結轉至庫存商品,看了下你的賬庫存商品的成本主要是原材料和制造費用兩項,原材料可以直接歸集,制造費能直接歸集的直接歸集,不能的按適用于你公司的合理的方法分配到各產(chǎn)品上(如按人工工時、機器工時、數(shù)量等方法),第二步:有銷售了確認銷售收入;第三步:結轉銷售成本,成本按前面第一步確認的庫存商品的價格來結轉
如何做好,做好合格的成本會計?剛接手成本會計如何下手呢?
答: 了解單位生產(chǎn)流程,~~~~~~~~~~
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 ,我剛接手,發(fā)現(xiàn)前會計有少計提成本,多交了企稅,我該如何調整 ?
答: 你這個跨年嗎,沒有就補上,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品


╭安夏づ 追問
2018-05-30 10:32
╭安夏づ 追問
2018-05-30 12:48
解答
2018-05-30 14:59
╭安夏づ 追問
2018-05-30 15:11
解答
2018-05-30 15:53