老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

公司買原材料,款已付,貨也收到了,對(duì)方?jīng)]開發(fā)票,咋暫估入賬,寫下分錄唄,我們是生產(chǎn)企業(yè) ,
答: 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
公司買原材料,款已付,貨也收到了,對(duì)方?jīng)]開發(fā)票,咋暫估入賬,寫下分錄唄,我們是生產(chǎn)企業(yè) ,
答: 當(dāng)公司已經(jīng)支付款項(xiàng)并收到貨物但未收到發(fā)票時(shí),可以進(jìn)行暫估入賬。分錄如下: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款(暫估) 這樣一來,你們的賬上顯示了原材料的增加和相應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)。待收到發(fā)票后,再進(jìn)行調(diào)整入賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
農(nóng)業(yè)企業(yè)2021年買的飼料,付款時(shí)掛了預(yù)付,但發(fā)票2021年8月收到的發(fā)票,財(cái)務(wù)公司弄丟了,一直沒出賬,也沒暫估入賬,22年3月對(duì)賬時(shí)才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在拿到重新打印的發(fā)票要怎么處理?
答: 同學(xué)你好 借原材料 貸預(yù)付賬款


清晴雨寒 追問
2024-11-07 13:17
暖暖老師 解答
2024-11-07 13:18