
發(fā)現(xiàn)賬上應交稅費-增值稅 借方有金額,不曉得怎么形成的,好像是往年遺留問題,現(xiàn)在該怎么把這個余額處理掉
答: 您好,可以直接轉入營業(yè)外支出處理。
賬上增值稅-進項稅額 借方11000,這個金額是2017年遺留下來的余額,要怎么做賬處理掉?
答: 你好 因為什么原因 有留底嗎?還是沒結轉 要查找原因才可以處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賬上增值稅-進項稅額 貸方-11000(貸方負數(shù)),這個金額是2017年遺留下來的余額,要怎么做賬處理掉?
答: 去查下為啥是進項稅額在貸方的。





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