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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-01-17 17:17

你現(xiàn)在7月的申報表已經(jīng)吧留底進(jìn)項稅使用了啊

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 17:44

我這么做對嗎辜老師,最后平掉了

辜老師 解答

2021-01-17 17:44

這樣操作是對的啊

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 17:46

原來不敢把應(yīng)交稅費未交增值稅用到貸方去,認(rèn)為是會形成多交稅呢,為了平掉試了試,應(yīng)交稅費不變,還是17012.61

我是小領(lǐng) 追問

2021-01-17 18:59

是使用了,用完了,原來清不掉借方未交增值稅1152.88現(xiàn)在平了,對不對我用的科目?辜老師
有的說進(jìn)項大于銷項,就不用轉(zhuǎn)了我為了清楚,沒有銷項光進(jìn)項我也轉(zhuǎn)到未交增值稅了

辜老師 解答

2021-01-17 19:23

你都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的話,那你留底進(jìn)項稅也在未交增值稅
你現(xiàn)在銷項稅大于進(jìn)項稅,也是按差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后按未交增值稅的貸方余額實際繳納增值稅

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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