老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

請(qǐng)問(wèn)增值稅普通發(fā)票的“已開(kāi)發(fā)票作廢”和負(fù)數(shù)發(fā)票、紅字發(fā)票有什么區(qū)別?我們公司給甲公司開(kāi)具了一張5000元的增值稅普通發(fā)票,但因?yàn)榧坠镜脑?,金額減少了3000元,實(shí)際付款2000元。開(kāi)具的5000元發(fā)票怎么處理?按已開(kāi)發(fā)票作廢、負(fù)數(shù)發(fā)票、紅字發(fā)票,完成后可以重新開(kāi)具2000元的發(fā)票嗎?
答: “已開(kāi)發(fā)票作廢”就是指本月中開(kāi)具的發(fā)票錯(cuò)誤,需要重新開(kāi)具發(fā)票,會(huì)用到”作廢“ 負(fù)數(shù)發(fā)票和紅字發(fā)票是一個(gè)概念,是跨月作廢發(fā)票或發(fā)生銷售退回或折讓。 根據(jù)您的描述建議您通過(guò)與對(duì)方協(xié)商后,可以開(kāi)具銷售折讓的紅字發(fā)票。
開(kāi)具增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票,可以只沖紅部分金額嗎?比如說(shuō)之前開(kāi)給客戶一張8萬(wàn)元發(fā)票,實(shí)際發(fā)貨75000元,相當(dāng)于多開(kāi)了5000元發(fā)票,那現(xiàn)在可以只申請(qǐng)開(kāi)具一張5000元的紅字發(fā)票給客戶嗎?還是要先申請(qǐng)開(kāi)具一張8萬(wàn)元的紅字發(fā)票,再重開(kāi)一張75000元的紅字發(fā)票呢?
答: 可以的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開(kāi)的增值稅普通發(fā)票。作廢原因顯示發(fā)票已驗(yàn)舊不能作廢。那是不是只能紅字發(fā)票開(kāi)具?
答: 你好!是的,只可以開(kāi)紅發(fā)票了

