老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬(wàn)不需要繳納增值 問
記入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
公司給職工買的零食飲料和購(gòu)物卡分別怎么入賬呢? 問
可全部計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
趙老師 我們是一般納稅人,7月了開了一張異地提供 問
你好 趙老師不在 我給你回復(fù) 就要重復(fù)繳納 第二個(gè)你預(yù)繳的總稅額不多吧,如果不多的話就不影響抵扣。 答
在建工廠購(gòu)買電纜怎么入賬啊 問
同學(xué),你好 計(jì)入在建工程 答
現(xiàn)在會(huì)計(jì)學(xué)堂有出口退稅的的練習(xí)嗎 問
實(shí)操與課程這塊,請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。 答

如果員工上交憑證是墊付款 購(gòu)買的東西屬于公司開辦費(fèi)。 上交憑證之后當(dāng)天報(bào)銷。 是不是可以直接借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款。 如果不是當(dāng)天報(bào)銷就要記應(yīng)付賬款?
答: 你沒有付款,就是,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 如果付款了,就是貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi)貸:應(yīng)付賬款——xx公司借:應(yīng)付賬款——xx公司貸:銀行存款可以這樣做嗎方便查公司往來
答: 你好,從題目所給信息,是不需要通過? 應(yīng)付賬款? 科目過渡的。 實(shí)際工作中,你可以這樣處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,11月份申請(qǐng)付款了一批原材料金額1000元,后面入庫(kù)了900,做了憑證借原材料900,貸應(yīng)付賬款900,月底付款了1000,做了憑證借應(yīng)付1000,貸銀行存款1000,11月已經(jīng)結(jié)賬,12月才知道其中100元只需要計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),現(xiàn)在系統(tǒng)里該怎么做分錄呢,是不是可以直接這樣做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100,貸應(yīng)付賬款100.還是這樣做:借應(yīng)付賬款100(紅字),貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100(放在借方紅字)
答: 借應(yīng)付賬款100(紅字),貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100(放在借方紅字)

