
老師,先收到辦公費用的普票,后付款,然后客戶又退回付款,如下分錄正確嗎?收到普票時: 借:管理費用-辦公費 貸:應(yīng)付賬款付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款客戶退款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
答: 你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費用-辦公費
你好,購買眼鏡用于辦公,分錄借,管理費用——辦公費貸,銀行存款/應(yīng)付賬款某公司可以嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師去年暫估的費用:借; 管理費用-暫估4 2貸:應(yīng)付賬款42萬 今年:1、管理費用 -暫估 負42 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負42 ,開回來了20萬分錄:2、 借管理費用-辦公費20萬 貸:銀行存款 20萬 還剩22萬沒開,要交5500的企業(yè)稅,分錄怎么做?22萬沒開的分錄又怎么做?,上面做的分錄對不對啊
答: 你好,第一個分錄修改一下,借應(yīng)付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤42萬,然后第二個分錄,借利潤分配未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬 然后在納稅調(diào)整明細表30欄填寫帳載金額22萬 繳納的所得稅借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款
企業(yè)直接用銀行存款購買的辦公用品是直接記借管理費用5000 貸銀行存款5000還是用應(yīng)付賬款過渡一下呢?
員工報銷辦公用品分錄要計入其他應(yīng)付款嗎,分錄怎么寫借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款-xx借:其他應(yīng)付款-xx 貸:銀行存款還是借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
購買了辦公用品,錢是直接轉(zhuǎn)到對方公司,這個憑證應(yīng)該怎么寫,是借管理費用,貸銀行存款,還是借管理費用,貸應(yīng)付賬款,再借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
借:管理費用——開辦費貸:應(yīng)付賬款——xx公司借:應(yīng)付賬款——xx公司貸:銀行存款可以這樣做嗎方便查公司往來


碧藍的蘿莉 追問
2022-09-07 15:27
鄒老師 解答
2022-09-07 15:29