老師你好,11月份申請付款了一批原材料金額1000元,后面入庫了900,做了憑證借原材料900,貸應(yīng)付賬款900,月底付款了1000,做了憑證借應(yīng)付1000,貸銀行存款1000,11月已經(jīng)結(jié)賬,12月才知道其中100元只需要計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),現(xiàn)在系統(tǒng)里該怎么做分錄呢,是不是可以直接這樣做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100,貸應(yīng)付賬款100. 還是這樣做:借應(yīng)付賬款100(紅字),貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100(放在借方紅字)
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于2020-12-08 17:53 發(fā)布 ??1685次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級會計師
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你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2022-09-07 15:02:38

你好,可以的,可以這么做的。
2021-10-10 21:17:39

借應(yīng)付賬款100(紅字),貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100(放在借方紅字)
2020-12-08 17:54:21

你好,第一個分錄修改一下,借應(yīng)付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤42萬,然后第二個分錄,借利潤分配未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫帳載金額22萬
繳納的所得稅借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-05-24 10:58:41

你好 可以的 到時你把發(fā)票附你們的管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面去
2020-04-15 14:29:06
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