
我的科目余額表借貸平衡,但是我不確定會計分錄中的會計科目是否使用恰當,可以繼續(xù)做下一個月的會計分錄嗎?
答: 可以,做下個月的會計分錄。
老師,請問怎樣把科目余額表上的進項和銷項的期末余額調(diào)為零啊,會計分錄該怎么做?。恐皫讉€月份都忘記月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項了
答: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月報表已申報,今天打科目余額表出來才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金在貸方?怎么辦?可以在下月調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?會計分錄是什么
答: 你好,下個月調(diào)整 借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應付款


蔡蔡 追問
2018-04-25 13:44
老劉 解答
2018-04-25 13:48
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2018-04-25 14:51
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2018-04-25 15:08
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2018-04-25 16:09
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2018-04-26 08:56