
老師,請(qǐng)問怎樣把科目余額表上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的期末余額調(diào)為零啊,會(huì)計(jì)分錄該怎么做?。恐皫讉€(gè)月份都忘記月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)了
答: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,是不是一直都是科目余額表的借方和貸方相等的呀,沒結(jié)賬之前
答: 是的,科目余額表借貸雙方要相等。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
壞賬12月份我的應(yīng)收科目余額表是平的,但是去年12月份應(yīng)收計(jì)提的有壞賬,這樣的話我的壞賬如何處理。會(huì)計(jì)分錄如何整理
答: 壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款的期末余額計(jì)提的
我的科目余額表借貸平衡,但是我不確定會(huì)計(jì)分錄中的會(huì)計(jì)科目是否使用恰當(dāng),可以繼續(xù)做下一個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師 我今天打印的時(shí)候拿到一份會(huì)計(jì)遺漏的6月份的科目余額表 ,我可以根據(jù)這張表倒推一下做出分錄跟報(bào)表嗎?
12月買材料,有張專票未認(rèn)證,到了2月才認(rèn)證,12月的科目余額表,該筆未認(rèn)證為負(fù)數(shù),是否年底做結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?
12月買材料,有張專票未認(rèn)證,到了2月才認(rèn)證,12月的科目余額表,該筆未認(rèn)證為負(fù)數(shù),是否年底做結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做?

