
老師,請問怎樣把科目余額表上的進項和銷項的期末余額調(diào)為零啊,會計分錄該怎么做?。恐皫讉€月份都忘記月末結轉(zhuǎn)進銷項了
答: 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
月報表已申報,今天打科目余額表出來才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金在貸方?怎么辦?可以在下月調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?會計分錄是什么
答: 你好,下個月調(diào)整 借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做了會計分錄,可惜不會檢查科目余額表,想知道自己做的是否正確,在哪一個實操里面可以看到。
答: 可以查看明細賬或報表。


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2017-04-17 14:53
鄒老師 解答
2017-04-17 14:33
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2017-04-17 14:43
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