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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-17 14:43

老師,我剛調(diào)整了一下賬務,報表和申報稅務局的報表有點出入,利潤總額是一樣的,這樣可以嗎?

十一 追問

2017-04-17 14:53

好的,我知道了,謝謝老師

鄒老師 解答

2017-04-17 14:33

你好,下個月調(diào)整 
借;庫存現(xiàn)金   貸;其他應付款

鄒老師 解答

2017-04-17 14:43

你好,需要做到一致的

鄒老師 解答

2017-04-17 14:54

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-13 17:50:06
你好,下個月調(diào)整 借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應付款
2017-04-17 14:33:07
是的,科目余額表借貸雙方要相等。
2018-11-08 13:36:25
可以查看明細賬或報表。
2018-09-12 22:18:08
壞賬準備應該根據(jù)應收賬款的期末余額計提的
2018-12-30 10:55:49
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