老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

一般納稅人工程服務(wù)企業(yè),工程收入填寫主表的應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額呢
答: 你好,工程收入是屬于服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入
餐飲企業(yè)一般納稅人,餐費收入在填增值稅申報表時,應(yīng)選擇應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額?
答: 你好,選擇服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次填寫
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人報稅時,報表里有一個銷售收入的填 寫,其中有應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額各是多少 ,那我當(dāng)有月收入開的是11個點的工程服務(wù),那這兩個表列應(yīng)該不填對吧?應(yīng)填0。只需填寫總的適用稅率征稅銷售額這一列就行了對吧???
答: 你好!沒有的不用填寫,只填寫有發(fā)生額的
請問服務(wù)業(yè)一般納稅人填報增值稅報表時有應(yīng)稅勞務(wù)銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額,是不是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額呢
一般納稅人開具6% 和13% 的票,應(yīng)稅貨物銷售額 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 分別對應(yīng)填列哪個稅率
公司開的6%的技術(shù)服務(wù)收入,填一般納稅人增值申報表時填在應(yīng)稅貨物銷售額里,還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里?
請問服務(wù)業(yè)一般納稅人填寫增值稅申報表欄里只有應(yīng)稅貨物銷售額及應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,是不是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額欄里?


半城煙沙 追問
2018-04-09 13:55
QQ老師 解答
2018-04-09 14:02