17年12月稅務稽查的時候補繳以前年度的增值稅,增值稅116203.93,當時是在稅務大廳扣繳的的稅款,我入賬的時候沒有結轉這筆銷項稅,2月余額貸方出現(xiàn)11623.93的余額,我要怎么做這筆分錄呢?謝謝~
菲童牛寶
于2018-04-09 09:33 發(fā)布 ??778次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-04-09 09:53
一、 借:以前年度損益調(diào)整116203.93
貸:應交稅費——增值稅檢查調(diào)整116203.93
二、交稅時
借:應交稅費——稅務檢查調(diào)整116203.93
貸:銀行存款116203.93
三、借:本年利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
四、借:利潤分配——未分配利潤
貸:本年利潤
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一、 借:以前年度損益調(diào)整116203.93
貸:應交稅費——增值稅檢查調(diào)整116203.93
二、交稅時
借:應交稅費——稅務檢查調(diào)整116203.93
貸:銀行存款116203.93
三、借:本年利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
四、借:利潤分配——未分配利潤
貸:本年利潤
2018-04-09 09:53:43

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 11623.93 貸:以前年度損益調(diào)整 11623.93
借:以前年度損益調(diào)整 11623.93 貸:利潤分配-未分配利潤 11623.93
2018-04-09 18:11:39

你好,就填在申報表的已交稅金欄
2022-03-21 14:51:38

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交
應交稅費-應交增值稅-銷項
貸應交稅費-應交增值稅-進項
2019-03-19 18:23:15

你為什么會形成一個貸方余額呢
2021-03-18 12:00:24
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