老師,我公司繳納了增值稅6000元,沒有進項稅額的抵扣,那請問這筆繳納的款也是我公司支付的一筆成本,怎么進入成本呀?增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)時,當(dāng)進項稅額大于銷項稅額時要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝老師!
潘曉曉
于2021-08-15 17:05 發(fā)布 ??1085次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-08-15 17:07
同學(xué)你好,
,我公司繳納了增值稅6000元,沒有進項稅額的抵扣,那請問這筆繳納的款也是我公司支付的一筆成本,怎么進入成本呀?——增值稅是價外稅,繳納的增值稅不計入企業(yè) 的成本;
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)時,當(dāng)進項稅額大于銷項稅額時要結(jié)轉(zhuǎn)嗎——按銷項稅額的金額結(jié)轉(zhuǎn)
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項;
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您好
增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54

1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29

正在解答中,請稍等
2022-04-09 21:41:00

你好
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)35萬,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)8萬,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)27萬
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15萬,
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?15萬
2022-04-06 14:45:06

你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-03-26 17:18:35
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