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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-08-15 17:07

同學(xué)你好,
,我公司繳納了增值稅6000元,沒有進項稅額的抵扣,那請問這筆繳納的款也是我公司支付的一筆成本,怎么進入成本呀?——增值稅是價外稅,繳納的增值稅不計入企業(yè) 的成本;
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)時,當(dāng)進項稅額大于銷項稅額時要結(jié)轉(zhuǎn)嗎——按銷項稅額的金額結(jié)轉(zhuǎn)
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項;

潘曉曉 追問

2021-08-15 21:59

老師,是每年結(jié)轉(zhuǎn)次,還是每個月結(jié)轉(zhuǎn)?

潘曉曉 追問

2021-08-15 22:01

如果增值稅的銷項稅額大于進項稅額是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄?謝謝老師?。?/p>

潘曉曉 追問

2021-08-15 22:06

老師;1、當(dāng)銷項稅額大于進項稅額時繳納時的會計分錄?結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄?2、當(dāng)進項稅額大于銷項稅額時繳納的會計分錄?謝謝老師!

潘曉曉 追問

2021-08-15 23:16

老師;1、當(dāng)銷項稅額大于進項稅額時繳納時的會計分錄?結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄?2、當(dāng)進項稅額大于銷項稅額時繳納的會計分錄?謝謝老師!如果增值稅的銷項稅額大于進項稅額是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄?謝謝老師??!

立紅老師 解答

2021-08-16 09:12

是每年結(jié)轉(zhuǎn)次,還是每個月結(jié)轉(zhuǎn)?——每個月末
如果增值稅的銷項稅額大于進項稅額是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?——需要結(jié)轉(zhuǎn)
怎么結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄?
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值


借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅




2、當(dāng)進項稅額大于銷項稅額時繳納的會計分錄?
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)時,當(dāng)進項稅額大于銷項稅額時要結(jié)轉(zhuǎn)嗎——按銷項稅額的金額結(jié)轉(zhuǎn)
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項;

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相關(guān)問題討論
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
正在解答中,請稍等
2022-04-09 21:41:00
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)35萬, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)8萬, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)27萬 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15萬, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?15萬
2022-04-06 14:45:06
你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-03-26 17:18:35
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