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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2021-03-01 21:57

沒有就是說,你這個(gè)分錄是在二月份做的,你應(yīng)該交的稅就體現(xiàn)在二月份的未交增值稅里面。

phoebe 追問

2021-03-01 22:25

老師,我忽然想起來,增值稅專用發(fā)票,2月份我都沒有認(rèn)證呢,打算3月份認(rèn)證。我做2月份做分錄的時(shí)候,是不是應(yīng)該借應(yīng)收賬款  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,我2月份剛開始做憑證寫的是進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是不對(duì)啊。我3月份勾選認(rèn)證的話,交的是什么時(shí)候的稅額,我現(xiàn)在感覺自己暈暈的,徹底暈菜了- -、、

phoebe 追問

2021-03-01 22:27

等于我3月份申報(bào)2月份的增值稅的時(shí)候,其實(shí)沒有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(我2月份沒有認(rèn)證任何發(fā)票),還是得就我2月份開具的發(fā)票,繳納增值稅,沒有可以抵扣的錢

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-03-01 22:28

那你這個(gè)沒有認(rèn)證的話,你這個(gè)科目就用錯(cuò)了,不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅哦。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-03-01 22:29

對(duì)的,如果說你沒有勾選的話,你就沒有可抵扣的稅額部分。

phoebe 追問

2021-03-01 22:43

那我是不是可以把這筆采購(gòu)業(yè)務(wù)直接放到三月份做賬,2月份就不做處理了。三月份進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的認(rèn)證

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-03-01 23:46

可以的,這樣處理也可以

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您好 增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
您好 請(qǐng)問數(shù)據(jù)在哪里
2022-04-23 16:17:00
同學(xué)你好 期末應(yīng)交的增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出減上期留抵稅額加簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額
2022-03-25 15:24:27
你好同學(xué) 其他流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)8100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)列報(bào)300萬(wàn)
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