
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
開了增值稅紅沖普通發(fā)票后,增值稅申報(bào)表怎么填呢?
答: 沖減你本期的銷售額之后再申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:2月份銷售設(shè)備一臺(tái),專票2月份就開給客戶了,他們也認(rèn)證勾選了,今天剛接到通知說(shuō),這臺(tái)設(shè)備客戶要退貨,可我2月份的稅已經(jīng)報(bào)了?? 請(qǐng)問發(fā)票紅沖之后,報(bào)3月份的稅時(shí)增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 您好 開具的紅字發(fā)票抵減3月份開具的藍(lán)字發(fā)票后正常填寫附表一 就是根據(jù)開票系統(tǒng) 發(fā)票匯總表的實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫
上個(gè)月供應(yīng)商開給我稅票開錯(cuò)了,這個(gè)月供應(yīng)商給我開了紅沖發(fā)票和正確的發(fā)票,我在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填
3月只開具了紅沖發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票,4月申報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表要不要填?


影~???? 追問
2024-02-02 22:55
小鎖老師 解答
2024-02-02 22:56
影~???? 追問
2024-02-02 22:58
小鎖老師 解答
2024-02-02 23:10