
3月只開(kāi)具了紅沖發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票,4月申報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表要不要填?
答: 這樣的話,零申報(bào)即可
您好,我想問(wèn)下四月份開(kāi)具兩張紅字發(fā)票,又開(kāi)具了兩張正確的藍(lán)字發(fā)票,兩張藍(lán)字發(fā)票的增值稅怎么抵呢?是五月份申報(bào)增值稅時(shí)候在報(bào)表中填寫紅字發(fā)票直接減免?還是把之前3月份相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅申請(qǐng)退回?
答: 填寫紅字發(fā)票。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn),上個(gè)月開(kāi)具了增值稅銷項(xiàng)發(fā)票本月開(kāi)具了紅字發(fā)票沖了,但是本月增值稅申報(bào)的時(shí)候紅字發(fā)票的稅額填在哪里?
答: 您好,按照正負(fù)相抵的金額填寫申報(bào)就可以

