
我們公司預收租戶的電費,每月5號統(tǒng)一去電業(yè)局交電費。預收的分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款。交電費的時候,借:管理費用 貸:銀行存款,這樣對不對?如果對的話,“預收賬款”科目怎么沖減?
答: 你好,交電費時:借:管理費用 預收賬款 貸:銀行存款
收到房租發(fā)票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 您好,不對的。我收到房租發(fā)票時(借:長期待攤費用-租賃費,應交稅費-應交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
直接核銷法,如果收回壞賬,借應收賬款,貸:管理費用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
答: 借;銀行存款 貸;應收賬款
現(xiàn)在有一筆業(yè)務,借:銀行存款100;貸管理費用-100;還有一筆,借管理費用94,進項6,銀行存款100;可以用預收賬款過度嗎?
請問老師,19年有筆管理費用誤記應收賬款,今年該怎么調整,之前賬務是借:應收賬款——A1000,貸:銀行存款1000,這1000應該入管理費用,設計到跨年通過年度損益調整的話怎么處理?
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
請問老師,企業(yè)預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎

