
請問老師,19年有筆管理費用誤記應收賬款,今年該怎么調整,之前賬務是借:應收賬款——A1000,貸:銀行存款1000,這1000應該入管理費用,設計到跨年通過年度損益調整的話怎么處理?
答: 金額太小了,直接更正為發(fā)現(xiàn)當年的管理費用就是了
員工借欺800后續(xù)又自己墊付240 分錄借管理費用 1040 貸其它應收款800 銀行存款240這樣寫行嗎?還是把個人墊付部分寫成貸其它應付款240<替換銀行存款>然后在寫筆分錄借:其它應付240 貸:銀行存款240
答: 你好,后續(xù)又自己墊付240 ,那應當把第一個分錄的貸方銀行存款科目換成其他應付款科目才是啊?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
直接核銷法,如果收回壞賬,借應收賬款,貸:管理費用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
答: 借;銀行存款 貸;應收賬款
稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區(qū)別
宋老師,是不是,如果這個當做期初數(shù)時現(xiàn)在把這個月月末的現(xiàn)金存款余額,銀行存款余額,庫存,應收賬款余額,應付賬款余額,還有就是那些費用例如管理費用,整理好,
?貨款里面有費用賬扣,應該是借:銀行存款和管理費用,貸:應收賬款但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經賬扣了,怎么入賬呢


燒烤炸雞肉蟹煲 追問
2022-01-25 16:11
家權老師 解答
2022-01-25 16:13
燒烤炸雞肉蟹煲 追問
2022-01-25 16:17
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2022-01-25 16:21
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2022-01-25 16:36
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2022-01-25 16:39
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2022-01-25 17:23
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2022-01-25 17:56
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2022-01-25 17:58
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2022-01-26 10:45