請(qǐng)問老師,對(duì)于生產(chǎn)制造業(yè),有些購買過來的原材料,進(jìn) 問
你好,這個(gè)不可以約莫,需要根據(jù)實(shí)際發(fā)生的工資 答
老師,請(qǐng)問合作社要交殘保金嗎 問
合作社通常不要交殘保金 答
您好,老師,請(qǐng)問一下 我們主營蛋糕面包生產(chǎn),從工藝上 問
同學(xué),你好 是需要的 答
老師您好:我們公司是做建筑裝飾的,幕墻,門窗和涂裝, 問
若業(yè)務(wù)偏生產(chǎn)加工(如廠內(nèi)生產(chǎn)門窗再施工),用 “生產(chǎn)成本” 核算有一定合理性;若偏現(xiàn)場施工,“工程施工” 更規(guī)范。不建議突然改科目,可先結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)、歷史核算及管理需求,評(píng)估后逐步優(yōu)化。 答
老師,平時(shí)申報(bào)個(gè)稅,預(yù)交的時(shí)候,工資很高的員工和工 問
要看累計(jì)的收入各種扣除后,是否超過3.6萬,沒超過就是3% 答

收到房租發(fā)票時(shí)(借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(shí)(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費(fèi)用--房租費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款)這樣對(duì)嗎?
答: 您好,不對(duì)的。我收到房租發(fā)票時(shí)(借:長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng), 貸:銀行存款) 攤銷時(shí)(借:管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷, 貸:長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi))
攤銷房租怎么做分錄啊?付房租時(shí),借:預(yù)付賬款 貸:銀存攤銷時(shí):借管理費(fèi)用_房租 貸:預(yù)付賬款 發(fā)票來時(shí),借管理費(fèi)用_房租 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅貸什么呢?
答: 發(fā)票來的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款,就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房租已經(jīng)預(yù)付一年,沒有發(fā)票,借:預(yù)付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用——房租,岱:預(yù)付賬款——房租,這樣行嗎?
答: 你好,沒有合法的票據(jù),所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)整喲


花 追問
2017-06-07 16:34
王雁鳴老師 解答
2017-06-07 16:48
花 追問
2017-06-08 10:49
王雁鳴老師 解答
2017-06-08 10:49