
我有一筆本年度額開(kāi)支,目前沒(méi)有支付,但我想入賬在本年,然后就計(jì)提了一筆,已經(jīng)收到發(fā)票那些了,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)行稅額,貸:應(yīng)付賬款,這樣可以嗎,還是直接是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,那種方式合適一些呢
答: 你好,這個(gè)不用體現(xiàn)稅額的增加,按照下面這么做就可以
借方管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),貸方應(yīng)付賬款怎么沖紅啊
答: 借方管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸方應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
想問(wèn)一下借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 暫估 這種賬后面怎么平
答: 后面回來(lái)發(fā)票時(shí)紅沖這個(gè)分路再按發(fā)票入賬。


武月紅 追問(wèn)
2024-01-08 09:21
東老師 解答
2024-01-08 09:22
武月紅 追問(wèn)
2024-01-08 09:31
東老師 解答
2024-01-08 09:32
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武月紅 追問(wèn)
2024-01-08 09:33
東老師 解答
2024-01-08 09:34