
借方管理費用應交稅費,貸方應付賬款怎么沖紅啊
答: 借方管理費用,負數(shù) 貸方應付賬款 負數(shù) 應交稅費-進項轉出 正數(shù)
我有一筆本年度額開支,目前沒有支付,但我想入賬在本年,然后就計提了一筆,已經收到發(fā)票那些了,借:管理費用,應交稅費——待抵扣進行稅額,貸:應付賬款,這樣可以嗎,還是直接是借:管理費用,貸:應付賬款,那種方式合適一些呢
答: 你好,這個不用體現(xiàn)稅額的增加,按照下面這么做就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月有筆業(yè)務是公司繳納的車輛管理費,錢支付了,可是沒收到發(fā)票,我上月做賬是借:管理費用-車輛管理費 貸:銀行存款 ,這月覺的這筆業(yè)務不對是不是應該借:預付賬款-車輛管理費 貸管理費用-車輛管理費,借:管理費用-車輛管理費 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:預付賬款-車輛管理費?
答: 對的,你第二個分錄是正確的


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2024-06-24 09:13
家權老師 解答
2024-06-24 09:17