
我們今年有辦公室裝修的費用,合同上有使用半年后付款3%的尾款,現(xiàn)在已經(jīng)投入使用幾個月了,前面款都付掉了,對應(yīng)的發(fā)票也開進(jìn)來了,還有3%的尾款未到期未付,發(fā)票也未開進(jìn)來,那么我們這個裝修費按多少金額攤銷呢
答: 你好,按照整個的已付加未付金額就可以
老師,我們今年有辦公室裝修的費用,合同上有使用半年后付款3%的尾款,現(xiàn)在已經(jīng)投入使用幾個月了,前面款都付掉了,對應(yīng)的發(fā)票也開進(jìn)來了,還有3%的尾款未到期未付,發(fā)票也未開進(jìn)來,那么我們這個裝修費按多少金額攤銷呢?什么時候開始攤銷?攤銷的期限是多久怎么定?還有老師,裝修費入賬和攤銷的分錄該怎么做呢?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
答: 你好!按合同金額就可以,明年匯算清繳前取得發(fā)票不用調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,請問公司裝修辦公室合同總金額45.5萬,合同開始至竣工驗收合格陸續(xù)支付了97%的款項,并且這97%的發(fā)票已經(jīng)開進(jìn)來,剩余合同總金額的3%驗收后半年后付款(合同中也是這樣約定的),并且發(fā)票未開。那么攤銷金額按多少攤銷?什么時候開始攤銷?然后半年后付3%的尾款和收到發(fā)票后如何做賬和攤銷?
答: 如果一開始沒有按總金額45.5攤銷,而是按實際付款和開票的合同總金額的97%攤銷的,那么半年后付3%尾款和收到發(fā)票時怎么處理?

