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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-05-11 16:48

你好!是對的。借應付賬款 貸銀行存款就好了。裝修費的跟5月分錄是一樣。 
再剩余的租期內攤銷。

陌上花開 追問

2018-05-11 16:58

借應付賬款?

宋生老師 解答

2018-05-11 17:44

你好!是的。之前先做借長期待攤費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款。

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相關問題討論
你好,是以前未認證,現(xiàn)在認證抵扣的進項稅額
2016-12-13 10:24:44
你好, 月底時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額這個不需要,只要認證的時候把應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額轉到借應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2019-08-27 15:29:31
你好,計入應交稅金—應交增值稅—待抵扣增值稅
2019-08-27 11:46:37
應交稅費-待認證進項稅額,
2017-04-15 18:06:36
你好,你的分錄正確。
2019-02-25 10:52:45
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