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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-25 10:10

借:庫存商品, 
應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額  
貸:銀行存款 
認證 借;應交稅費(進項稅額)  貸;應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額

荷向陽 追問

2017-10-25 10:18

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,還需要:借:應交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費(進項稅額),之后,借:應交稅費(未交增值稅)貸:應交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  嗎?

鄒老師 解答

2017-10-25 10:18

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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