你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

增值稅進(jìn)項抵扣的應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項稅額相關(guān)分錄能各舉個例子么?
答: 1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
科目余額表一般納稅人月末銷項進(jìn)項有余額嗎。1.銷項稅額大于進(jìn)項,借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)計提增值稅:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅當(dāng)上交增值稅時 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款當(dāng)進(jìn)項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 對嗎。
答: 您好,對的,您上面寫的完全正確
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進(jìn)項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進(jìn)項大于銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。


21年稅務(wù)師取證班李志萍 追問
2023-12-18 09:41
岳老師 解答
2023-12-18 09:51
21年稅務(wù)師取證班李志萍 追問
2023-12-18 14:42
岳老師 解答
2023-12-18 15:02