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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計(jì)師

2018-02-24 18:47

你好,需要再補(bǔ)提下個(gè)人代扣部分的會計(jì)分錄的。

W-TAO 追問

2018-02-24 18:48

那會計(jì)分錄怎么做呢,一月時(shí),工資已支付了

W-TAO 追問

2018-02-24 18:50

是不是做:借   應(yīng)付工資    貸   其他應(yīng)付款-----社保     那應(yīng)付工資借是再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用工資里嗎

陳靜老師 解答

2018-02-24 19:16

你好!應(yīng)在做二月工資時(shí)補(bǔ)提一個(gè)一月社保的   借:管理費(fèi)用-工資    貸:其他應(yīng)付款 -補(bǔ)提一月社保    
其他應(yīng)付款-代扣二月社保    貸:銀行存款

W-TAO 追問

2018-02-26 19:22

老師,是不是最終還是要入管理費(fèi)用的對嗎

W-TAO 追問

2018-02-26 19:25

但是,個(gè)人社保代扣部分不是最終要收回的嗎?對公的社保部分是入管理費(fèi)用的呢

陳靜老師 解答

2018-02-26 19:54

你好,對公部分的社保入管理費(fèi)用,對個(gè)人屬于代扣代交的上交的.

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相關(guān)問題討論
借;其他應(yīng)付款-社保 貸;管理費(fèi)用等科目 這個(gè)一般是沒有附件的
2017-05-16 15:57:48
你好,需要再補(bǔ)提下個(gè)人代扣部分的會計(jì)分錄的。
2018-02-24 18:47:30
您好,可以的,然后實(shí)際支付時(shí)再?zèng)_其他應(yīng)付款
2020-06-29 10:40:55
你好,同學(xué)。你 正常的計(jì)提,支付時(shí)沖其他應(yīng)付款就是了
2019-10-04 17:33:21
你好,這應(yīng)該計(jì)算過程的尾差造成的,你可以在下次計(jì)提的時(shí)候,調(diào)整計(jì)提金額,把差額抹平即可。保險(xiǎn)等要以銀行扣款為準(zhǔn),調(diào)整計(jì)提金額
2018-08-07 15:54:01
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