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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-12-05 08:41

用營業(yè)外收入轉(zhuǎn)出

惜緣小歐 追問

2019-12-05 08:57

老師:我的之前的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬48517貸:其他應(yīng)付款一醫(yī)療222 其他應(yīng)付款一養(yǎng)老889 其他應(yīng)付款一某公司47406
我公司工資總額都是某公司墊付的,我公打了收據(jù),分錄該如何做?

糖果老師 解答

2019-12-05 08:58

打了收據(jù)的話,那先不結(jié)轉(zhuǎn)了,什么時候還錢什么時候再沖賬

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相關(guān)問題討論
您好,可以的,然后實際支付時再沖其他應(yīng)付款
2020-06-29 10:40:55
你好,同學(xué)。你 正常的計提,支付時沖其他應(yīng)付款就是了
2019-10-04 17:33:21
你好,這應(yīng)該計算過程的尾差造成的,你可以在下次計提的時候,調(diào)整計提金額,把差額抹平即可。保險等要以銀行扣款為準(zhǔn),調(diào)整計提金額
2018-08-07 15:54:01
就是代扣回來個人承擔(dān)部分社保醫(yī)保
2017-03-08 10:28:55
你好,這個最好是別,直接放在應(yīng)付職工薪酬的貸方就可以啊
2021-12-27 11:12:59
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