
老師,您好,已經網上預繳過增值稅、稅金及附加,后跨月發(fā)票作廢,稅費要退給繳費人,那這會計分錄咋做? 開票 1、借:應收賬款 89404 貸:主營業(yè)收入 86800 貸 :應交增值稅 2604 /2、借:工程施工人工費 85557.35 借 :應收賬款-應收管理費 1073 借:其他應付款-稅費款 2773.65 貸:應付賬款 85557.35 貸 :其他應付款-墊付款 3846.65 3、計提稅費; 借:稅金及附加 91.14 貸: 應交城建稅 91.14 (教育費等略 ) 4、繳納稅費 借:應交城建 91.14 貸;其他應付款 91.14
答: 你第二個分錄這個是什么意思 應交稅費怎么還是其他應付款。
老師好,我是一般納稅人6%的稅率,適用的小規(guī)模會計準則,請問一下今年作廢了19年的一張20多萬的普票,我是不是分錄就是借:應收賬款 -21.2萬 貸:利潤分配-未分配利潤 -20萬 應交稅費-應交增值稅 -1.2萬因為當年沒有超過100萬的利潤用的是2.5%的稅率借:應交稅費-應交所得稅 5000 貸:利潤分配-未分配利潤 5000那我還需要調整報表什么的嗎?
答: 你好,小企業(yè)可以選擇直接紅沖今年的就可以了。借應收賬款負數 貸,主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數 做這個。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,發(fā)現(xiàn)一張去年10月份開具的增值稅專票是重復開具,現(xiàn)在已經不能作廢,準備開具紅字發(fā)票沖銷。是不是做分錄借:應收賬款-XX公司(負數) 貸:以前年度損益調整?。ㄘ摂担┵J:應交稅費-應交增值稅(銷項)?。ㄘ摂担?/p>
答: 同學,你好,分錄對的。


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2023-11-16 14:52
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