
請(qǐng)問,發(fā)現(xiàn)一張去年10月份開具的增值稅專票是重復(fù)開具,現(xiàn)在已經(jīng)不能作廢,準(zhǔn)備開具紅字發(fā)票沖銷。是不是做分錄借:應(yīng)收賬款-XX公司(負(fù)數(shù)) 貸:以前年度損益調(diào)整?。ㄘ?fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))?。ㄘ?fù)數(shù))
答: 同學(xué),你好,分錄對(duì)的。
小規(guī)模報(bào)增值稅 有發(fā)票作廢怎樣填?作廢的專票可以抵扣普票應(yīng)交的增值稅嗎?
答: 你好,作廢了就不需要填寫的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在六月,小規(guī)模納稅人代開專票,繳納了增值稅和附加,結(jié)果專票作廢,稅款不退,七月再去代開時(shí)抵消。請(qǐng)問是不是在六月做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。然后七月開票后做:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
答: 是的,分錄是正確的。


小魚兒 追問
2021-04-15 09:38
森林老師 解答
2021-04-15 09:40