@樸老師,追問(wèn)次數(shù)用完,我們只能按第一種情況來(lái)申報(bào) 問(wèn)
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的 答
購(gòu)買不銹鋼地臺(tái)計(jì)入什么費(fèi)用啊 問(wèn)
您好,公司是主營(yíng)什么的,買這個(gè)是做什么用? 答
我們幫客戶代賣貨物,收他8000,付給他7000,賺1000,那 問(wèn)
供應(yīng)商 直接開(kāi)發(fā)票給客戶 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們公司請(qǐng)別的公司一個(gè)員工,處理些售 問(wèn)
可計(jì)入銷售費(fèi)用-維修費(fèi) 答
8.10公司購(gòu)買小米打印機(jī)1臺(tái),1299,這個(gè)直接入費(fèi)用可 問(wèn)
這個(gè)直接入費(fèi)用可以,管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答

我現(xiàn)在收到了幾張12月份的專票、12月份未入賬該怎么辦?下個(gè)月所得稅匯算清繳可咋整我們是做吉他的,購(gòu)買的吉他原材料,之前12月沒(méi)有入賬
答: 這個(gè)原材料你實(shí)際12月份好沒(méi)有領(lǐng)用吧,沒(méi)有領(lǐng)用的話還可以直接做原材料,一月份認(rèn)證以后,借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款或銀行存款等。如果實(shí)際領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款或應(yīng)付賬款等,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
我現(xiàn)在收到了幾張12月份的專票、12月份未入賬該怎么辦?下個(gè)月所得稅匯算清繳可咋整我們是做吉他的,購(gòu)買的吉他原材料,之前12月沒(méi)有入賬
答: 這個(gè)原材料你實(shí)際12月份好沒(méi)有領(lǐng)用吧,沒(méi)有領(lǐng)用的話還可以直接做原材料,一月份認(rèn)證以后,借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款或銀行存款等。如果實(shí)際領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款或應(yīng)付賬款等,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,12月份有幾張發(fā)票未認(rèn)證,也未入賬。目前還未收到,對(duì)方開(kāi)的發(fā)票日期還是12月份的?,F(xiàn)在做匯算清繳,有什么需要調(diào)整的嗎?
答: 您好,是費(fèi)用發(fā)票嗎,您可以先行記賬,發(fā)票只要在匯繳前收到就可以

