
我們公司善意接收了一份原材料 的虛開發(fā)票,現(xiàn)已在稅局補(bǔ)繳了增值稅和附加稅,是往年的。我應(yīng)該如何下賬呀之前是做的借:原材料 -棉布 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款-某公司我是想知道怎么做分錄
答: 你好,你是今年補(bǔ)繳的增值稅和附加稅嗎?
我們公司善意接收了一份原材料 的虛開發(fā)票,現(xiàn)已在稅局補(bǔ)繳了增值稅和附加稅,是往年的。我應(yīng)該如何下賬呀
答: 如果你收到稅務(wù)局通知了,那你就趕緊補(bǔ)交稅款。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1月份原材料發(fā)票進(jìn)來,2月1日對方紅沖,重開一份,1月份我司已認(rèn)做賬,賬務(wù)要怎么處理:1月份入賬借:原材料 10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1600,貸:應(yīng)付賬款11600,2月份紅沖發(fā)票收到后,我做借:原材料 -10000,貸:應(yīng)付賬款-10000,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1600,分錄正確嗎?
答: 實(shí)務(wù)中其實(shí)你2月可以不用去沖原材料和應(yīng)付的金額,就直接把進(jìn)項(xiàng)稅額那筆做了就可以





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