建筑企業(yè)在外地預繳稅款時 ,外地稅務局喊在外地報 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請問一下7月14日預繳電費,7月18收到發(fā)票,分錄 問
是的,就是那樣做就行 答
這一題中的B答案,是不是少了一個消費稅?進口載貨汽 問
是的,關稅計稅價格%2B關稅%2B消費稅 答
A合伙企業(yè)投資另一家B合伙企業(yè),不占B的份額,可以 問
不占B的份額,不可以做成長期股權投資 答
老師請教一下,7月收發(fā)票入固定資產,9月收發(fā)票,是7月 問
若加裝部件金額不大,可直接計入費用 答

正在做賬,突然一下懵懂了:之前預付部分貨款購買材料,現在對方開發(fā)票過來,那我現在應根據發(fā)票做賬,分錄是借原材料借應交稅費應交增值稅進項稅,貸預付貸應付做賬?還是直接根據減去以前預付的差額或發(fā)票金額貸應付賬款?謝謝
答: 你好,根據開具發(fā)票 借原材料借 應交稅費應交增值稅進項稅, 貸預付賬款
內賬采購原料 是 借:原材料 買價 進項稅 貸:應付賬款 還是 借:原材料 買價 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
答: 您好!借:原材料 買價 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買原材料收到發(fā)票沒有認證,借:原材料1000 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 月底我認證了發(fā)票借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 認證了沒有抵扣,留底。這樣分錄正確嗎
答: 因為企業(yè)籌建中,所以沒有銷項,每次認證了都是留底,這樣沒關系的?
公司購買材料,貨款已付清,賬目怎么做/借:原材料 應交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款 還是 借:借:原材料 應交增值稅--進項稅額 貸 :應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
假如購買的這批原材料,價10000,稅1700,借:原材料 10000 應交稅費-應交增值稅(進賬稅額)1700 貸:應付賬款11700 是這樣是吧?
老師,你好,公司購買原材料后組裝成機器出售,收到發(fā)票做賬 借:原材料,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款,要附哪些憑證
請問,購買材料,貨到款已經付了,票未到要怎么做賬?借原材料貸銀行存款,收到發(fā)票再做,借應交稅費(應交增值稅-進項稅額)貸原材料,這樣做對嗎?









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一米月光 追問
2018-02-09 09:35
一米月光 追問
2018-02-09 09:44
鄒老師 解答
2018-02-09 09:45
一米月光 追問
2018-02-09 10:07
鄒老師 解答
2018-02-09 10:18
一米月光 追問
2018-02-09 10:35
鄒老師 解答
2018-02-09 10:35