老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

老師,19年開始做外貿(mào),自己也不太懂,工廠發(fā)票催的不及時(shí),后來(lái)疫情三年也沒(méi)處理,外貿(mào)業(yè)務(wù)一直是沒(méi)開票進(jìn)來(lái),也沒(méi)開銷項(xiàng)發(fā)票出去,我現(xiàn)在一票退稅也沒(méi)做過(guò),我想正規(guī)起來(lái),我該怎么處理以前的賬目,貨款我都公賬打給生產(chǎn)廠家了,因?yàn)闆](méi)開票,我稅點(diǎn)沒(méi)有打給他們
答: 你好,之前的時(shí)間長(zhǎng)了,可能不能退稅了,所以你也不用跟對(duì)方要發(fā)票,以后的業(yè)務(wù)你要想退稅的話,就是你付完款以后及時(shí)和對(duì)方催要發(fā)票
生產(chǎn)退稅企業(yè)、一個(gè)關(guān)單其中一項(xiàng)可退、另一項(xiàng)不可退(代購(gòu))、如何開銷項(xiàng)發(fā)票及申報(bào)退稅
答: 你問(wèn)問(wèn)稅局分割申報(bào)可以嗎?一個(gè)視同內(nèi)銷,一個(gè)算出口退稅,有的地方是可以分割申報(bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項(xiàng)發(fā)票已開,貨款未收到,怎么做賬呢?
答: 您好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
對(duì)方公司用商品來(lái)低貨款,我公司賣出商品沒(méi)有開銷項(xiàng)發(fā)票,那站在我公司的問(wèn)題上,外賬的 的會(huì)計(jì)怎處理
單位2016年4月預(yù)收的貨款,到現(xiàn)在對(duì)方單位已垮了,但還沒(méi)有開出銷項(xiàng)發(fā)票,貨已送了,現(xiàn)在該咋平賬呢
您好老師,我們進(jìn)的原材料是有色金屬壓延材(鋁板),我們生產(chǎn)成儲(chǔ)氣罐,銷項(xiàng)發(fā)票稅收編碼應(yīng)該選什么呢?

