
我們12月付的辦公房租,押金和物業(yè)管理費(fèi),錢是用其他應(yīng)付款-法人私戶墊付的,那我十二月份該怎么做賬,一月份又給我們開票了,我又該如何做賬,求指點(diǎn)
答: 付的房租,物業(yè)費(fèi)是幾月份的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是一家軟件公司,經(jīng)營范圍有房屋租賃,9月份從甲方租來辦公樓,房租已付,對方發(fā)票也已開具。請問我的賬務(wù)如何處理?10月份我們將該房屋出租給乙方,我們給開了租賃發(fā)票,租金已收,請問十月份又該怎樣處理?
答: 9月份 借:管理費(fèi)用--房租 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 10月份 借:銀行存款 等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

