9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

我們領(lǐng)導(dǎo)墊付了半年的辦公房租,那么是不是應(yīng)該這樣記賬呢:摘要:支付4月份房租,借:管理費(fèi)用-辦公租賃費(fèi) 2000摘要:支付5月-10月房租,借:預(yù)付賬款-辦公租賃費(fèi)10000摘要:支付4-10月房租,貸:其他應(yīng)付款—xxx 12000
答: 您好,可以的,前提是收到租賃費(fèi)發(fā)票,如果沒有收到發(fā)票,要備查并催收發(fā)票。
公司1、2月支付房租未收到發(fā)票當(dāng)時(shí)做賬是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 支付房租時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 。在三月份收到了1-10月份的10張房租發(fā)票,然后1、2做的是借:1其他應(yīng)付款 貸:預(yù)付賬款 。三月份做的是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,那請(qǐng)問我接下來(lái)4-10月的發(fā)票要怎么做賬?房租是每個(gè)月支付的
答: 支付房租時(shí) 借:預(yù)付賬款(1-3) 貸:銀行存款 收到(1-3)發(fā)票時(shí) 借:管理費(fèi)用(1-3) 貸:預(yù)付賬款 在三月份收到了1-10月份的10張房租發(fā)票 借:管理費(fèi)用(4-10) 貸:預(yù)付賬款 按月支付 借:預(yù)付賬款 每月金額 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
餐飲業(yè)支付房租,7月份記賬以現(xiàn)金支付789三個(gè)月房費(fèi)30000,每月房費(fèi)10000,會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì)?支付時(shí),借:銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)10000 借:預(yù)付賬款-房屋租賃費(fèi)20000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 300008月攤銷房費(fèi)時(shí),借:銷售費(fèi)用 10000 貸:預(yù)付賬款-房屋租賃費(fèi)100009月如上
答: 您好,可以這樣操作,但是前提要盡快收回發(fā)票。


賓·丹尼爾 追問
2018-05-27 21:22
老王老師 解答
2018-05-27 21:25