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送心意

老王老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-20 20:56

您好,從圖片來看,您每個(gè)月要交的個(gè)稅是,收入金額*10%,再選擇對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅率來計(jì)算應(yīng)交的個(gè)人所得稅。

水木年華 追問

2018-01-20 21:58

那就是30000*0.1*0.05=150  老師是么

老王老師 解答

2018-01-20 22:18

您好,對(duì)的。

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您好,從圖片來看,您每個(gè)月要交的個(gè)稅是,收入金額*10%,再選擇對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅率來計(jì)算應(yīng)交的個(gè)人所得稅。
2018-01-20 20:56:45
您好,現(xiàn)在3萬以下是免征的
2015-10-09 14:58:27
有一個(gè)縫紉加工部,應(yīng)該屬于個(gè)體戶吧,但需要開剪口3%的發(fā)票,那么一個(gè)12個(gè)月的周期內(nèi)有開發(fā)票金額限制嗎?例如一個(gè)12個(gè)月周期內(nèi)開了超過50萬的發(fā)票,是否就變成了交17%的稅了?還有原來的戶是否就作廢了?急急急.
2017-06-21 08:10:12
你好,這個(gè)月數(shù)據(jù)還是季數(shù)據(jù)呢?
2021-11-29 16:14:15
你好同學(xué)如果是正常的情況是免稅的同學(xué) 或者是定額的同學(xué),如果是正常的情況下也是可以免稅的同學(xué),因?yàn)闆]超過10萬元
2020-08-07 15:20:02
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  • 老師你好!我公司支付對(duì)方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn),分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請(qǐng)問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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