
老師,如果供應(yīng)商7月進(jìn)項(xiàng)未開,我這邊沒法開銷項(xiàng),8月15日前報稅的時候填未開票收入;8月的時候供應(yīng)商開了進(jìn)項(xiàng),我這邊也開了銷項(xiàng),9月報稅的時候在未開票收入一欄填負(fù)數(shù),但是8月我這邊是單獨(dú)交了銷項(xiàng),9月的進(jìn)項(xiàng)怎么抵扣?
答: 8月報的是所屬期7月份的收入,這個沒問題,你9月份申報8月份的
我這月出口一單貨物,出口報關(guān)單出口日期是8月28日,供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)票剛收到發(fā)現(xiàn)開錯了 要寄回去重開 我這邊的銷售發(fā)票還沒開,我是等進(jìn)項(xiàng)票來了開發(fā)票 還是這月要開出來
答: 你好 實(shí)務(wù)中,你可以等進(jìn)項(xiàng)票來了之后再開,一并申報退稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司8月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在申報8月稅的時候這個發(fā)票認(rèn)證抵扣了,但是做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??墒菧?zhǔn)備退稅的時候,發(fā)現(xiàn)這個進(jìn)項(xiàng)票對應(yīng)的商品,稅率是0,不能退稅,所以要視同內(nèi)銷了,那么申報9月稅的時候,怎么處理。9月份開的0稅率外銷發(fā)票,是不是需要先紅沖,再重新開具17稅率的發(fā)票
答: 您好,是的,只能先紅沖,再重新開具發(fā)票了。


愛吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追問
2023-08-29 11:25
venus老師 解答
2023-08-29 11:29