
我公司8月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在申報(bào)8月稅的時(shí)候這個(gè)發(fā)票認(rèn)證抵扣了,但是做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。可是準(zhǔn)備退稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票對(duì)應(yīng)的商品,稅率是0,不能退稅,所以要視同內(nèi)銷了,那么申報(bào)9月稅的時(shí)候,怎么處理。9月份開(kāi)的0稅率外銷發(fā)票,是不是需要先紅沖,再重新開(kāi)具17稅率的發(fā)票
答: 您好,是的,只能先紅沖,再重新開(kāi)具發(fā)票了。
想問(wèn)一下老師,我公司8月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在申報(bào)8月稅的時(shí)候這個(gè)發(fā)票認(rèn)證抵扣了,但是做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??墒菧?zhǔn)備退稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票對(duì)應(yīng)的商品,稅率是0,不能退稅,所以 1、要視同內(nèi)銷了,那么申報(bào)9月稅的時(shí)候,怎么處理? 2、9月份開(kāi)的0稅率外銷發(fā)票,是不是需要先紅沖,再重新開(kāi)具17稅率的發(fā)票?
答: 您好,1、申報(bào)9月稅的時(shí)候,按0稅率處理,2、9月開(kāi)的0稅率發(fā)票,先紅沖,再重新開(kāi)17%的稅率的發(fā)票。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好 ,7月份的時(shí)候發(fā)票認(rèn)證了但是沒(méi)有抵扣發(fā)票,8月份的時(shí)候讓供應(yīng)商沖紅重開(kāi)了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?應(yīng)該怎么申報(bào)呢
答: 你好,沒(méi)有認(rèn)證是不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

